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2015关于审计整改报告范文

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2015关于审计整改报告范文

根据《中华人民共和国审计法》和XX年年度计划及XX通知精神,XX审计局于XX年X月X日-XX年X月X日派出审计组,对XXXX进行送达审计。XX单位负责人对本单位提供的财务会计资料的真实性和完整性负责,并且作出了书面承诺。在审计过程中,得到被审计单位的支持和配合,使审计工作得以正常开展。审计局按照《中华人民共和国审计法》和其他法律法规进行审计,出具审计报告。

  一、基本情况

  (一)项目基本情况(按立项批复内容)

计划总投资XX万元,其中:中央XX万元,省XX万元,州XX万元,县配套XX万元,自筹XX万元。

实施地点:

实施内容:

实施时间:

  (二)项目前置情况(工程建设程序)

前置审计情况:送审投资XX万元,审定投资XX万元,审计核减XX万元,建议拦标价XX万元。

招标投标情况:(招标代理机构名称、投标单位[公司]名称及投标价,中标单位[公司]名称及中标价)

合同签订情况:(合同签订时间,项目实施区间、合同价)

  二、资金到位及拨付情况

  (一)资金到位情况:

  (二)资金拨付情况:

截止XX年X月X日,总计支付项目资金XX万元,其中:

1、建筑安装支出XX万元;

2、勘探费支出XX万元;

3、设计费支出XX万元;

4、监理费支出XX万元;

5、管理费支出XX万元;

……

  三、投资完成情况

送审投资XX万元,审定投资XX万元,核减投资XX万元。投资完成情况如下(审定投资):

  (一)建筑安装工程投资完成XX万元;

  (二)待摊投资完成XX万元,其中:

1、管理费XX万元;

2、勘察设计费XX万元;

3、监理费XX万元

……

  四、审计评价

(围绕被审计单位或项目的财政收支、财务收支的真实性、合法性和效益性三个方面进行评价。具体是:第一、根据审计结果及其得出的结论写作,切忌大包大揽,偏离审计结论主题;第二、审计结论应包括肯定成绩和概括问题两方面,都需要有证据支撑;第三、审计发现和处理问题的合理延伸和浓缩。)

  五、审计发现的主要问题和处理意见

(一)基本程序方面发现的问题

1、招标投标方面

2、前置审计方面

3、合同签订方面

  (二)工程建设及竣工结算方面发现的问题

1、多计工程款

2、多计待摊费用

3、超概或结余

  六、审计建议

(指审计机关根据审计情况,按照国家有关财经法律法规,为加强财政财务管理,提高资金使用效益,对具有普遍性的问题有针对性地提出改进工作的措施及办法。)

  范文一:

今年以来,高新区审计局在区工委、管委会和苏州市审计局的正确领导下,认真贯彻党的十七届五中全会和省、市审计工作会议精神,紧紧围绕区中心工作,认真履行职责,积极关注地方债务、财政、国有资产安全和效益,加大政府投资、民生资金绩效审计力度,深化经济责任审计,坚持审计监督与服务并重,把服从、服务于“三年跨越发展”作为审计工作的出发点和落脚点,充分发挥审计保障区域经济社会健康运行的“免疫系统”功能。全年完成财务审计24项,查出损失浪费及管理不规范金额4.17亿万元,审计罚没入库2万元。完成单项工程审计479项,涉及政府资金140389万元,核减工程投资10518万元。提交专题报告和审计宣传信息42篇,被批示、采用54篇次,促使被审计单位制定整改措施18项。

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